Разъяснение уведомления о возврате НДС с кодом ошибки 0300300028

а когда они будут готовы принимать, нет информации?
вчера отправляла прибыль, не нулевую, ИНН 7717087022

Текст ошибки: Декларация (расчет) содержит ошибки и не принята к обработке

Имя файла: NO_PRIB_7717_7717_7717087022771701001_20200119_F7B 89550-F4BE-448C-A828-4DFB8A3EF1E8

Код ошибки: 0300300028

Текст ошибки: Не идентифицирован шаблон документа

Вообще по отказам с такой формулировкой возможны такие причины:

отправка декларации за конкретный отчётный период по формату, который в этот отчётный период не действует (не действовал);
2. в некоторых случаях отправка декларации не по той форме (например, когда иностранная организация отправляет в специализированную ИФНС декларацию по налогу на прибыль по общей форме вместо декларации по налогу на прибыль иностранной организации – в специализированной инспекции для иностранных организаций программа просто не настроена на приём обычных деклараций, там это не нужно);
3. передача декларации в совсем недавно принятом формате, если разработчики ФНС не успели обновить приёмные программы инспекций под новый формат;
4. техническая проблема с программой в ИФНС.

Раиса66спросил 25 января 2018 в 16:35

Добрый день!ООО на УСН, являемся налоговыми агентами ( аренда земли у Администрации города). 2018 сдали по ТКС декларацию по НДС за 4 кв. 2017 г. Квитанцию о приеме получили,ответ на запрос в ИФНС по ТКС о перечне сданной отчетности- тоже получили, декларация по ндс там значится. Сегодня получили уведомление об уточнении налоговой декларации с формулировкой: код ошибки 0300300028, текст сообщения об ошибке: не идентифицирован шаблон с кодом документа. Далее: предоставить в течение пяти дней пояснения по выявленным ошибкам (противоречиям,несоответствиям) или внести исправления в расчет. Консультанты оператора связи ответили, что в ИФНС отключена автоматическая приемка отчетов, все декларации проверяют вручную,реагировать на уведомление не надо, при этом на странице оператора связи о состоянии передачи значится:внесите изменения согласно уведомлению, отправьте отчет со следующим номером корректировки. Есть сомнения: все таки давать пояснения или отправлять корректировку? ( в первичной декларации на наш взгляд ошибок нет). Спасибо за уделенное внимание!

Разъяснение уведомления о возврате НДС с кодом ошибки 0300300028

Цитата (Раиса66):код ошибки 0300300028, текст сообщения об ошибке: не идентифицирован шаблон с кодом документа.

Здравствуйте. Ошибка действительно имеет место быть ? В НД указан неверный период ?

Опасаетесь блокировки счета?

Подключите сервис «Контроль рисков для бизнеса»

Разъяснение уведомления о возврате НДС с кодом ошибки 0300300028

Важный бух, период указан верный(24/2017)

  • Аноним сказал(-а):

    28.01.2022 09:51

    28 налоговая Москва, отчет принял без проблем.

  • Орнэла сказал(-а):

    01.02.2022 11:52
    Сообщение от БухАллаЯ в 1С делаю, у меня то же самое. Обновилась до последней версии, но ошибка всё равно осталась.

    У нас то же самое: в 6-НДФЛ сумма удержанная без декабря. Я думала, что теперь так надо и отправила отчёт в ИФНС. Сегодня они прислали уведомление об уточнении декларации.
    У вас эта проблема решилась?

  • Olga___ сказал(-а):

    08.02.2022 10:44
    Сообщение от ОрнэлаУ нас то же самое: в 6-НДФЛ сумма удержанная без декабря. Я думала, что теперь так надо и отправила отчёт в ИФНС. Сегодня они прислали уведомление об уточнении декларации.
    У вас эта проблема решилась?

    Это Вы про раздел где справки ( так называемый 2НДФЛ) ?

  • Аноним сказал(-а):

    08.02.2022 13:52
    Сообщение от ОрнэлаУ нас то же самое: в 6-НДФЛ сумма удержанная без декабря. Я думала, что теперь так надо и отправила отчёт в ИФНС. Сегодня они прислали уведомление об уточнении декларации.
    У вас эта проблема решилась?

    Дату формирования отчета проверьте. Она должна быть после даты выплаты зарплаты.

  • Орнэла сказал(-а):

    08.02.2022 15:19
    Сообщение от АнонимДату формирования отчета проверьте. Она должна быть после даты выплаты зарплаты.

    Оказалось, что надо было обновить какие-то “патчи”. Теперь всё прошло нормально.

  • Аноним сказал(-а):

    09.02.2022 10:26Отрицательные протоколы по 6НДФЛ за 2021

    “В файле NO_NDFL6.2_3663_3663_3661176802366101001_20220208_85669837-a86c-4fd3-a22b-45739acf6d2f обнаружены ошибки:Код: 0300300028
    Описание: Не идентифицирован шаблон документа”

  • Аноним сказал(-а):

    10.02.2022 09:13Отрицательный протокол

    У меня точно такая же фигня. Кто может пояснить что эта зверь “Не идентифицирован шаблон документа”?

  • Над.К сказал(-а):

    10.02.2022 14:24

    Не та форма расчета или неверный формат

  • Над.К сказал(-а):

    10.02.2022 14:25

    Не та форма расчета или неверный формат

  • tv06 сказал(-а):

    27.04.2017 16:03НДС декларация код ошибки 0300300028

    не индентифицирован шаблон с кодом документа
    как сдать уточненную?какие коды ставить?

  • tv06 сказал(-а):

    28.04.2017 09:17

    не про эти коды точно – формат не загрузился у них – нашла в форуме Контура
    В прошлом квартале звонили – говорили, не видят в разделе 3 вычеты))) вот так вот – начисление вижу, вычеты не вижу))) выгодно однако)))) но через неделю – сказали – все загрузилось
    звонила в январе в Контур – они просили разрешение скопировать данные для проверки форматов и на случай “бодания” с ИФНС, поскольку по их утверждениям прошло все хорошо1с обновляла – последняя платформа и версия

    Последний раз редактировалось tv06; 28.04.2017 в .

Добрый день. по НДС пришло уведомление об отказе: 0300300028 не идентифицирован шаблон с кодом документа. Форма новая, сам отчет выгружали с Астрала. Звоним в налоговую трубку не берут. Попробовали сдать уточненку, только вот в сомнениях((
Признак актуальности везде поставили 0.

обычно с таким кодом налоговая так к себе вызывает директора фирмы, видимо сильно занизили налог к оплате). Если действительно хотят вызвать, то уточненки не помогут пока не побеседуют с директором. Пробуйте дозвониться и узнать что конкретно хотят.

Я звонила в СБИС,там сказали что на серверах налоговой проблемы. Так что надеемся и ждем.

Та же ситуация. В прошлый раз ходили на допрос в ИФНС.

Дозвониться туда сейчас нереально, с утра на телефоне сижу.

Сейчас узнала, что телефон они отключили из-за вала звонков.

Аналогично не приняли отчет. Но самое интересное только по одной фирме. По двум все прошло хорошо. Все три сдавала через СБИС. Вот интересно, если реально проблемы с сервером налоговой, штраф за не во время сданную отёчность платить все равно придется?)

Добрый день !
тоже ходили в прошлый раз. На прием так сказать. Думаю Вам тоже надо готовиться к этому. при разговоре , прозвучала фраза – типо пристальное внимание к новым фирмам ,может вы тоже , новые.

Там в СБИСе интересный ответ из налоговой приходит, у Вас, наверное, такая же формулировка должна быть : “Отчет принят, но требуется корректировка”. То есть он считается сданным вовремя. Дня через два посоветовали подать точно такую же, но корректировочную.

Да никак. Провели допрос по существующей у них анкете, посмотрели, что директор живой:)

кроме того ,что здесь уже отписались, что это такой поганенький способ потрепать нервы бухгалтеру ,ради вызова директора к себе, еще и вот какая новость есть

www. audit-it. ru/news/account/916838. html

там смысл в том, что ваш отчет считается сданным и типа это везде такая авария была.

А что серверы мощнее не судьба поставить? Или законодательство изменить, чтобы бумажками сдавать. Денег хотят, работать не дают.

так ведь как всегда, целевые денежные средства только на премии руководителям, а не на обновления оборудования 🙂

А вообще конечно неприемлемо, что налоговые не отвечали на телефонные звонки.

У меня тоже самое по 3 фирмам, но 2 были в течении отчетного, я просто еще раз переправила и все принялось, а по одной пришел отказ датиров. 07, поэтому снова подала только сегодня, если что есть протоколы своевременной сдачи, думаю ничего страшного

А подали как первичный или уточненный?

По сижу, послушаю. Я сдавала 23 числа, 25 пришел ответ, что не приняли. 25 числа выслала снова (исходную) 26 числа прислали ответ, что не приняли. Выслала им вчера и корректировку и исходную. Вот жду что примут))) По другим фирмам сдавала 19 числа все в норме. Сделала для себя вывод, сдавать по раньше.

Я 24-го сдала, не приняли. Вот не знаю, посылать первичный опять (штраф 100% выкатят) или уточненный?

первичный. Прошлый квартал, когда такая же ситуация была , я подала коррект, не приняли, потому что нет первичного, теперь подаю первичный

если я не ошибаюсь были уже судебные споры по данному вопросу. Суды вставали на строну налогоплательщика. В итоге если сдал декларацию во время, но ее не приняли (отказ в приеме), судьи не видят основания для штрафа. Но судиться из-за 2 тыс. вряд ли кто то будет. Надеюсь у налоговиков совесть есть и не будут массово штрафы рассылать. Я так понимаю, многие не могут сдать НДС, значит проблема все таки в сервере налоговиков.

Ну у меня не 2 тыс будет, а процент от суммы НДС, он приличный.

Кстати да, они же недоплаченную сумму смотреть будут не с 1/3 (которую заплатили во время), а со всей суммы. Но это уж перебор с их стороны. Если посчитают так, буду писать возражения.

Отправила несколько фирм 23 числа, вся отчетность принята. Те, что отправляла 25 -го, пришли отказы с таким же кодом ошибки.

У меня не приняли, Прибыль принята, НДС нет. Отправила вчера утром одновременно.

Сообщение от buhlyoka

Жить надо по-японски: не торописса, не волновасса и улыбасса )))

Если декларация была подана за правильный период

В случае, если декларация была подана за правильный период, то проблема в приемном комплексе инспекции. В таком случае нужно звонить в налоговую и уточнять о приеме декларации, либо отправить уточненный расчет.

Надеюсь, статья «0300300028 не идентифицирован шаблон с кодом документа: ошибка в декларации по НДС, что делать?» была вам полезна.

Как понять уведомление ФНС об отказе

Разъяснение уведомления о возврате НДС с кодом ошибки 0300300028

Шпаргалка по 10 самым распространенным причинам отказов

Проверив отчет, ФНС в течение следующего рабочего дня направляет компании квитанцию о приеме или уведомление об отказе. В документе пишут код ошибки и расшифровку этого кода.

Перед вами 10 самых распространенных причин отказов.

Отказ в приеме отчетности

Код ошибки

Что пишет ИФНС

Что это значит и что делать

0400200005

Повторная регистрация первичного документа

Возможно, ранее вы подали документ с тем же номером корректировки. Если это так, укажите в реквизитах отчета следующий номер корректировки и отправьте снова. Если вы впервые сдавали отчет с таким номером корректировки, ошибка может быть связана с тем, что файл повторно  загрузился базу данных ИФНС. Отчет в этом случае считается представленным. 0400400011

Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам

Такой отказ  приходит на РСВ. Убедитесь, что вы правильно заполнили в отчете строки 060, 061, 062 в Подразделе 1. 1 Раздела 1 и что суммы страховых взносов в Разделе 3 соответствуют суммам в Разделе 1. 0400100001

Не найден плательщик по ИННКПП, представленным в файле

Ошибка может появляться из-за того, что неверно указан КПП или код инспекции, куда отправлен отчет, из-за перевода организации в другую инспекцию или нестыковки в данных самой инспекции. 0400400018

Нарушено условие равенства значения базы для исчисления страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме по застрахованным лицам

Отказы с такой формулировкой приходят на РСВ. Причина в том, что в базе ФНС суммы в приложении 1 Раздела 1 не сходятся с суммой значений за 3 месяца из Приложения 1 и соответствующих значений по всем сотрудникам за предыдущие периоды. 0400400017

Нарушено условие равенства значения суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, по плательщику страховых взносов совокупной сумме по застрахованным лицам

0100500001

Отсутствуют сведения о доверенности в налоговом органе

Если документ подписывал не руководитель организации, убедитесь, что вы представили в инспекцию доверенность на право подписи. Если вы уверены, что передавали доверенность, или отчет подписывал сам руководитель, воспользуйтесь инструкцией. 0100200009

Файл направлен в налоговый орган, в компетенцию которого не входит получение данной информации

Проверьте, что вы правильно указали код ИФНС, в которую был направлен документ. Если инспекция была указана верно, убедитесь, что данные заполнены правильно

0400300001

Регистрация уточненного документа без первичного

Убедитесь, что вы подавали первичный документ, налоговая его приняла и ИНН-КПП первичного и корректирующего отчета совпадают. Если отказ пришел на 6-НДФЛ, проверьте ОКТМО. Удостоверьтесь также, что правильно выбран период отчета, а организация не переводилась в другую инспекцию. 0300100002

Файл xsd-схемы не найден

Решение зависит от того, на какую форму пришел отказ. 0000000002

Декларация (расчет) содержит ошибки и не принята к обработке

Если отказ пришел на РСВ, то рекомендуем отправить его еще раз.

Если налоговый орган прислал уведомление об отказе в приеме файлов электронной отчетности, нужно устранить ошибки и направить отчетность повторно. Практика показывает, что проблемы с отправкой отчетности возникают, как правило, из-за одних и тех же ошибок.

Отчетность по налогам и страховым взносам считается принятой, если налоговым органом отправлена квитанция о приеме, подписанная электронной подписью должностного лица налогового органа (как правило, руководителем налогового органа).

В противном случае направляется уведомление об отказе с указанием кода ошибки.

  • 0200100000 – Структура имени файла не соответствует требованиям формата
  • 0300300000 – Структура файла не соответствует требованиям формата
  • 0400100001 – Не найден плательщик по ИНН и КПП или ИНН, представленному в файле
  • 0400200005 – Документ с указанным “Видом документа” и “Номером корректировки” уже зарегистрирован
  • 0500100000 – Значение элемента отсутствует в справочнике

0200100000 – Структура имени файла не соответствует требованиям формата

Проще говоря, название файла отчетности не соответствует установленным требованиям.

Название файла отчетности формируется из структурных элементов, схематично оно должно иметь вид:

R_T – префикс, обозначающий принадлежность информации файла к определенному виду. (Вид и тип информации представляются сочетанием символов (латинские буквы и цифры));

A – идентификатор получателя, которому направляется файл отчетности;

K – идентификатор конечного получателя, для которого предназначена информация из данного файла отчетности;

  • для организаций – девятнадцатиразрядный код (ИНН и КПП юридического лица);
  • для физических лиц – двенадцатиразрядный код (ИНН физического лица, имеющего ИНН, при отсутствии ИНН – последовательность из двенадцати нулей);
  • для налоговых органов – четырехразрядный код (код налогового органа).

O – идентификатор отправителя информации, имеет вид:

  • для организаций идентификатор отправителя информации представляется в виде девятнадцатиразрядного кода (ИНН и КПП юридического лица);
  • для физических лиц – двенадцатиразрядный код (ИНН физического лица, имеющего ИНН. При отсутствии ИНН – последовательность из двенадцати нулей);
  • для налоговых органов – четырехразрядный код (код налогового органа ).

GGGG – год формирования передаваемого файла, MM – месяц, DD – день;

N – идентификационный уникальный номер файла. (Длина – от 1 до 36 знаков. Идентификационный номер файла должен обеспечивать уникальность файла

Расширение имени файла должно быть xml.

Расширение имени файла может указываться как строчными, так и прописными буквами.

Таким образом, ошибки в названии файла отчетности могут быть связаны и чаще всего так и происходит, с неправильным указанием ИНН/КПП отправителя, кода налогового органа как получателя.

0300300000 – Структура файла не соответствует требованиям формата

Данная ошибка очень часто возникает в том случае, если мы отправляем отчетность по старому формату.

То есть данная форма и формат были обновлены, а наша программа формирует файлы в старом формате по неактуальной форме.

Для исправления этой ошибки нам нужно обновить свою программу подготовки отчетности и тем самым обновятся формы и их форматы.

По этой же причине может возникнуть ошибка: “Файл не соответствует xsd-схеме”, с кодом: 0300300001

После исправления ошибки необходимо отправить декларацию повторно как первичную.

0400100001 – Не найден плательщик по ИНН и КПП или ИНН, представленному в файле

Данная ошибка возникает в следующих случаях:

  • неправильное указание данных налогоплательщика в налоговой отчетности;
  • налогоплательщик снят с учета;
  • сведения о налогоплательщике отсутствуют в базе ФНС России.

Для исправления данной ошибки нам необходимо в первую очередь проверить правильность указания налогового органа в который мы отправляем файл отчетности.

Не исключено, что нам придется связаться с налоговой инспекцией, чтобы уточнить там – не был ли налогоплательщик снят с учета или переведен в другую налоговую (в связи с реорганизацией) и проверить регистрацию его в базе ФНС России.

0400200005 – Документ с указанным “Видом документа” и “Номером корректировки” уже зарегистрирован

Тоже очень распространенная ошибка, связанная, как правило, с нашей невнимательностью, когда мы пытаемся отправить уже отправленный нами ранее отчет.

Или когда при формировании уточненного файла отчетности мы забываем изменить статус отчета с “первичного” на “корректирующий”.

Для исправления данной ошибки нам необходимо отправить корректирующую декларацию в электронном виде. Для этого открываем отчет и на титульном листе изменяем номер корректировки с 0 на 1.

0500100000 – Значение элемента отсутствует в справочнике

Данная ошибка возникает, как правило, из-за отсутствия обновления программного обеспечения на стороне налогового органа.

Под справочником имеется ввиду справочники СППФД/СФНД:

  • СППФД – Справочнике периодов применения форматов представления в электронном виде налоговых деклараций, расчетов (уточненных налоговых деклараций, расчетов), бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов
  • СФНД – Справочник форматов документов, используемых налоговыми органами и налогоплательщиками при реализации электронного документооборота в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах

Это ведомственные справочники ФНС России, которые используются в программном обеспечении налоговых органов для формирования, передачи и приема налоговой документации (информации) при взаимодействии налоговых органов с юридическими и физическими лицами в электронном виде.

Поскольку обновление справочников СППФД/СФНД никак от нас не зависит, то в случае возникновения такой проблемы, нам нужно будет переотправить отчеты дождавшись, если позволяет время, обновления приемников налоговых органов.

Ошибка при подаче декларации по НДС

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в декларации по ндс (подаю уточнёнку  нулевую за кв. 2014г): код ошибки 0300300028. не идентифицирован шаблон с кодом документа. Доп. свед: ПолОпЭл:КНД, ЭнЭлем:1151001, Свед: не идентифицирован шаблон и (или) его декларация (расчёт). Что это? Перевидите пожалуйста на нормальный язык Очень прошу! Ну очень надо! Спасибо за понимание!

Разъяснение уведомления о возврате НДС с кодом ошибки 0300300028

Цитата (misbiss):код ошибки 0300300028. не идентифицирован шаблон с кодом документа. Доп. свед: ПолОпЭл:КНД, ЭнЭлем:1151001, Свед: не идентифицирован шаблон и (или) его декларация (расчёт). Что это? Перевидите пожалуйста на нормальный язык

Цитата (Ирина Ротнова):

Цитата ( misbiss  ):Здравствуйте! Хочу подсказать –  ошибка 0300300028  – это просто не та форма. За прошедший период надо сдавать на декларациях того периода

Собственно говоря, именно это и сказано в ответе налоговиков, в переводе на нормальный язык

Читайте также:  Описание декларации, код 00000001, содержит ошибки и требует дополнительных пояснений по подоходному налогу

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *